一、单位简介
登封市爱国卫生运动委员会办公室为正科级事业单位,下设综合科、城市卫生科、农村卫生科、病媒生物防制科,编制15人,实有15人,领导职数一正一副。
办公室下设二级机构健康教育所,属副科级事业单位,编制9人,实有6人,领导职数一人。
二、机构职能
(一)贯彻执行爱国卫生、巩固国家卫生城市工作的法律法规、方针政策。
(二)负责制定全市爱国卫生工作和巩固国家卫生城市工作长期规划、短期计划。
(三)根据市爱国卫生运动委员会的决议,督促协调各委员部门完成分担的工作任务。
(四)负责组织实施全市农村改水、改厕工作。
(五)负责管理全市农村饮用水水质卫生监测工作。
(六)负责组织实施全市城乡病媒生物防制(除"四害")及其监督工作。
(七)负责组织实施全市公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。
(八)负责组织协调全民健康教育,普及科学卫生知识。
(九)负责组织实施国家、省、市级卫生村(镇、城市、城区)和卫生先进单位的创建工作。
(十)负责城乡群众性公共卫生监督,组织社会性卫生监督活动,开展全市性卫生检查评比活动。
(十一)负责全市城乡市容环境卫生的日常督查检查考核工作。
(十二)完成市委、市政府交办的其他事项。
三、预算收支总体情况
2015年度预算总收入488.68万元,其中财政拨款收入488.68万元。
2015年预算总支出488.68万元,一般公共服务预算支出132.54万元,项目预算支出356.14万元。
四、一般公共预算财政拨款预算支出情况
2015年,一般公共预算财政拨款预算支出为488.68万元,具体情况如下:
(一)一般公共服务预算支出132.54万元,主要
用于人员工资、日常公用支出等。
1、工资福利支出105.74万元
2、医疗保险支出5.08万元,
3、住房保障预算支出10.16万元。
4、公用及运转支出11.55万元,其中“三公”经费预算支出7.6万元(1、公务车购置及运行维护费4.8万元,2、公务接待2.8万元,3、因公出国预算0万元)。
(二)项目支出共计356.14万元。
1、病媒生物防制经费支出70万元。
2、迎接国家卫生城市复审经费150万元。
3、全市国道省道保洁工工资136.14万元。
登封市爱国卫生运动委员会办公室
2015年4月9日
2015年项目支出情况表 | ||||||||
单位:登封市爱卫办 | 单位:元 | |||||||
名 称 | 项目名称 | |||||||
总 计 | 病媒生物防制(含三项经费20万) | 迎审经费 | 全市国道省道保洁工资 | |||||
合 计 | 3561400 | 700000 | 1500000 | 1361400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、办公费 | 155000 | 5000 | 150000 | |||||
二、三公经费 | 146000 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | 0 | |||||||
2、公务用车运行维护及购置费 | 126000 | 126000 | ||||||
3、公务接待费 | 20000 | 20000 | ||||||
三、维修(护)费 | 1361400 | 1361400 | ||||||
四、租赁费 | 0 | |||||||
五、劳务费 | 150000 | 150000 | ||||||
六、会议费 | 100000 | 100000 | ||||||
七、培训费 | 170000 | 20000 | 150000 | |||||
八、其他商品服务支出 | 1379000 | 379000 | 1000000 | |||||
九、设备购置 | 100000 | 100000 | ||||||
十、大型修缮 | 0 | |||||||
十一、基础设施建设 | 0 | |||||||
十二、其他资本性支出 | 0 | |||||||
备注:1、政法委、信访局、公安局、检察院、法院、司法局、消防队需在政法稳定项目下录入,其余单位在其他项目中录入;2、另外组织部大学生村干部工资及社保缴费、财政局财政支农政策培训需在农业支出下录入;3、食安办需在医疗卫生下录入;4、爱卫办病媒生物防治、奖补资金、保洁工工资需在城建交通下录入;5、总工会工人文化宫建设资金需在城建交通下录入。 | ||||||||
备注:2015年三公经费参照2014年预算数与2014年实际发生数对比按小数安排。 | ||||||||
2015年公用及运转支出情况表 | |||||||||
单位:登封市爱卫办 | 单位:元 | ||||||||
名 称 | 预算安排 | 非税安排 | 备 注 | ||||||
总 计 | 115500 | 0 | |||||||
一、办公费小计 | 34500 | 0 | |||||||
1、办公费 | 13500 | ||||||||
2、印刷费 | 12000 | ||||||||
3、邮电费 | 9000 | ||||||||
4、水费 | |||||||||
5、电费 | |||||||||
6、咨询费 | |||||||||
7、手续费 | |||||||||
8、福利费 | |||||||||
9、劳务费 | |||||||||
10、工会经费 | |||||||||
11、取暖费 | |||||||||
二、会议费 | |||||||||
三、培训费 | 2000 | ||||||||
四、公务用车运行维护费 | 48000 | ||||||||
五、物业管理及租赁费 | 0 | 0 | |||||||
1、租赁费 | |||||||||
2、物业管理费 | |||||||||
六、差旅费 | 3000 | ||||||||
七、公务接待费 | 28000 | ||||||||
八、因公出国(境)费用 | |||||||||
九、维修(护)费 | |||||||||
十、专用材料及燃料费 | 0 | 0 | |||||||
1、专用材料费 | |||||||||
2、专用燃料费 | |||||||||
十一、购置费 | 0 | 0 | |||||||
1、设备购置费 | |||||||||
2、其他购置费 | |||||||||
十二、委托业务费 | |||||||||
备注:2015年三公经费参照2014年预算数与2014年实际发生数对比按小数安排。 | |||||||||