登封市组织部收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金 额 | 功 能 科 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、财政拨款 | 6,539,353.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,508,137.00 | 一、基本支出 | 6,363,353.00 |
(一) 预算安排 | 6,539,353.00 | 二、外交支出 | 0.00 | (一)人员经费 | 4,479,153.00 |
(二)行政性收费补助 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 4,333,964.00 |
(三)罚没收入补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 基本工资 | 2,468,220.00 |
(四)专项收入补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 津贴补贴 | 740,616.00 |
(五)国有资产有偿使用收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 奖金 | 36,425.00 |
(六) 基金预算安排 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 绩效工资 | 32,196.00 |
三、财政专户拨款 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 241,982.00 | 社会保障缴费 | 854,907.00 |
行政事业性收费收入(专户) | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 其他工资福利支出 | 201,600.00 |
其他(专户) | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 72,595.00 | 2.对个人和家庭补助支出 | 145,189.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 住房公积金 | 145,189.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 生活补助 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 2,571,450.00 | 抚恤 | 0.00 |
十四、交通运输支出 | 0.00 | 其他 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (二)公用及运转支出 | 1,884,200.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 1.办公费 | 1,057,200.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | 2.会议费 | 20,000.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 3.培训费 | 150,000.00 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 4.公务用车运行维护费 | 300,000.00 | ||
二十、住房保障支出 | 145,189.00 | 5.物业管理及租赁费 | 0.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 6.差旅费 | 300,000.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 7.公务接待费 | 57,000.00 | ||
二十三、预备费 | 0.00 | 8.因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | 9.维修(护)费 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | 10.专用材料及燃料费 | 0.00 | ||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | 11.购置费 | 0.00 | ||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | 12.委托业务费 | 0.00 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 176,000.00 | ||
1.社会事业和经济发展项目 | 176,000.00 | ||||
2.基本建设项目 | 0.00 | ||||
3.债务项目 | 0.00 | ||||
2.其他项目 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 6,539,353.00 | 本 年 支 出 合 计 | 6,539,353.00 | 本 年 支 出 合 计 | 6,539,353.00 |
登封市组织部支出汇总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
项 目 | 支 出 | |||||||||||
科目代码 | 功能科目(单位) | 支出合计 | 人员支出 | 公用及运转支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 基本建设项目 | 债务项目 | 其他项目 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 6,539,353.00 | 4,333,964.00 | 145,189.00 | 1,884,200.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
大院会计核算中心 | 6,539,353.00 | 4,333,964.00 | 145,189.00 | 1,884,200.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市组织部 | 6,539,353.00 | 4,333,964.00 | 145,189.00 | 1,884,200.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 32 | 01 | 行政运行(组织事务) | 3,332,137.00 | 1,447,937.00 | 0.00 | 1,884,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 241,982.00 | 241,982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 72,595.00 | 72,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2,571,450.00 | 2,571,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 145,189.00 | 0.00 | 145,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |